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令和3年(2021年)4月25日こだいら市 議 会 だ よ り2 臼待機児童解消に向け、 年度2021に1園、 年度に3園の認可保育2022園をつくることは評価するが、児童数増加に間に合っておらず、追加対策を要望する。渦コロナ禍での生活困窮者のための就労準備支援等を評価するが、PCR検査数の拡充を要望する。嘘GIGAスクール構想でのICT支援員配置等を評価するが端末使用による目の疲労など課題への対策を要望する。唄コミュニティタクシーは評価するが南西部地域への運行等を要望する。欝平和事業の継続を高く評価し、さらなる充実を求める。なお、教職員の子宮頸がん検診と乳がん検診は継続し残すよう強く要望する。予算のマイナスシーリングは市民の命と健康等に影響がないよう精査することを指摘する。 事業の見直し等で財源を確保し、堅実な予算編成と受け止めている。なお、臼いきいき協働事業で、男女共同参画についての連続講座の開催を評価するが、今後は、男女共同参画センター事業として専門的知識のある職員の配置等を要望する。渦保育園の新規開設による待機児童の解消は進めてほしいが、保育の質のガイドライン作成を改めて要望する。嘘こだいら生活相談支援センターにコミュニティソーシャルワーカーの増員が図られることを評価する。唄都市計画公園整備は、市民と共に進めていくことを要望する。欝次期教育振興基本計画策定に当たり、多様な意見を取り入れていくことや、子どもたちとの直接の意見交換の場を設けていくことなどを要望する。 ①花小金井武道館解体は、着手の遅れで大きな問題が生じるわけでもなく骨格予算に入ることが理解できない。②中央公民館等の複合化は新市長の下で慎重に検討すべきである。③小平駅北口再開発事業は、新市長の下、住民と共にゼロベースで検討し直すべきである。④ オリンピック・パラリン2020ピックのコミュニティライブサイトはコロナ禍に人を集める事業となり疑問である。⑤公共施設整備基金に約1億5千万円積み立てる一方、緑化基金の積立ては3千万円で残念である。なお、こだいら生活相談支援センターへのコミュニティソーシャルワーカー増員による相談支援体制の拡充などは評価する。また、地下水活用による流水再生事業は継続するよう願う。 臼花小金井武道館の解体費用など、骨格予算でありながら市の独自施策など政策判断を基に計上されたものが多く含まれる。渦 ・973%という非常に高い経常収支比率で弾力性に乏しい予算で、将来の見通しが立たない財政状況を打開する姿勢が見えない。嘘補助金改革の姿勢が見えない。唄小平市東京オリンピック・パラリンピック子ども夢・未来基金は、事業の実施が不透明である以上、廃止し、新型コロナウイルス対策など柔軟に活用すべきである。欝教育委員会の予算について、将来を担う人材のための予算に、他分野と同様、6%のマイナスシーリングをかけたことは将来の小平市に対する裏切りである。なお、会派内で賛成する議員がいることを申し添える。目先のことしか見ておらず、将来を見据えた予算になっていない保育園待機児童対策、コロナ禍での生活困窮者への支援等を評価コロナ禍での市民生活に 軸足を置いた予算となっている骨格予算に入れる事業選択の基準が不明瞭であると指摘まちづくり市民こだいら反対生活者ネットワーク賛成日本共産党小平市議団賛成一人会派の会反対一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算にににににににににに対対対対対対対対対対すすすすすすすすすす一般会計予算に対するるるるるるるるるるる 臼危機的な財政状況の中で財源確保の姿勢がない。渦予算構築の指針、予算方針が不適当である。嘘DX取組へのトップの姿勢が見られない。唄コロナ禍での複合災害などへのリスクヘッジができていない。欝新型コロナウイルス対策が脆弱である。蔚骨格予算に花小金井武道館解体費を計上する必要性の根拠がない。鰻市全体で保育園の待機児童解消に取り組む姿勢がない。姥公園を活用した市民を巻き込む市の姿勢が弱い。厩都市計画、まちづくりが進まない。⑩GIGAスクール構想の市の方針、目標、方向性が不明瞭である。そのほか、 年オ2020リンピック・パラリンピック事業におけるコミュニティライブサイト実施の必要性が不明瞭である点などを指摘する。 保育園待機児童対策等の喫緊の課題に対応し、ICT化にも取組が予定されているなど、全体として適正な予算と判断した。なお、臼HPVワクチン接種は、メリットと共に副反応の情報提供にも努めてほしい。渦DXの推進担当課長ができるが、国や都の機関のカウンターパートとしてのみ機能することがないようにしてほしい。嘘新型コロナウイルス対策として、PCR検査センター運営費の補助や、市役所のICT化などは重要な施策と評価するが、もっと早く取り組めたのではと思うものが多い。市民の不安に共感し寄り添うこと、具体的施策をスピード感を持って推し進めること、不安を和らげ安心してくださいと発信していく姿勢を示すことを要望する。 臼がん検診の受診勧奨案内の全戸配布、渦健康ポイントとボランティアポイントの事業統合、嘘フレイル予防推進員の配置、唄生活困窮者の支援体制の強化、欝災害時の蓄電池設置への助成の検討、蔚ICT支援員の配置、鰻各種証明書のコンビニ交付は評価できる。なお、使用料等の見直しは公平性の観点から粛々と進めるべきである。公共交通は、総合的な交通体系を整理し見直す必要がある。ごみ袋の値下げ時期の前倒しを検討すべきである。空き家対策は、福祉連携で借りる側に寄り添う居住支援を進めることを求める。単身生活保護世帯の孤独死が年間 人発生したことは16信じがたい現実であり、職員配置が適正でないことの証明であることなどを指摘する。(要旨)各各会会派派のの討討論論各会派各会派のの討討論論財源確保の取組や新型コロナウイルス対策が不十分な点などを指摘市民の生命と生活を守るため一定の事業展開がなされているフォーラム小平賛成政和会反対市議会公明党賛成令和3年度予算総額(単位:千円、%)伸び率2年度予算額3年度予算額△0.669,086,00068,670,000一般会計△0.716,996,00016,876,000国民健康保険事業特 別 会 計2.24,470,0004,569,000後期高齢者医療3.914,165,00014,720,000介護保険事業△1.14,351,1614,303,819収益的収入下水道事業会計△2.53,945,5343,845,279収益的支出△18.81,097,441891,157資本的収入△3.51,797,3081,735,203資本的支出【後期高齢者医療特別会計】 予算総額は 億6千9百万円45で、前年度比2・2%、9千9百万円の増となっています。〈歳入〉保険料、一般会計繰入金、広域連合からの受託事業収入等が主なものです。〈歳出〉広域連合へ納付する負担金のほか、保健事業に要する経費等を計上しています。 後期高齢者医療の被保険者数は、前年度比 人増の2万4千6002百人を見込んでいます。【介護保険事業特別会計】 予算総額は百 億2千万円で、47前年度比3・9%、5億5千5百万円の増となっています。〈歳入〉保険料、国庫支出金、支払基金交付金、都支出金、繰入金等を計上しています。保険料は令和3年度から3年間の保険料基準額を 円引き上げ、月500額5千8百円としています。〈歳出〉保険給付費は、前年度比4・3%、約5億5千4百 30万円の増を見込んでいます。 要支援要介護認定者数は、前年度比4・6%増の9千6百 81人を見込んでいます。【下水道事業会計】〈収益的収入及び支出〉 収益的収入は 億3百 万94381千円で、前年度比1・1%、4千7百 万2千円の減です。34 収益的支出は 億4千5百 3827万9千円で、前年度比2・5%、1億 万5千円の減です。25〈資本的収入及び支出〉 資本的収入は8億9千百 万157千円で、前年度比 ・8%、182億6百 万4千円の減です。28 資本的支出は 億3千5百 1720万3千円で、前年度比3・5%、6千2百 万5千円の減です。10 予算議案を審査するため、定例会初日に一般会計、特別会計及び下水道事業会計の各予算特別委員会が設置され、一般会計は3月2日から4日までの3日間、特別会計及び下水道事業会計は3月5日に審査が行われました。定例会最終日には、幸田昌之一般会計予算特別委員長と吉本ゆうすけ特別会計・下水道事業会計予算特別委員長からそれぞれ審査報告があり、採決の結果、一般会計を賛成多数で、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険事業特別会計及び下水道事業会計を全会一致で可決しました。 市長の提案説明の概要は以下のとおりです。【一般会計】 予算総額は6百 億7千万円86で、前年度当初予算に比べ0・6%、4億1千6百万円の減となっています。限られた財源を真に必要な事業に振り向け、持続可能な財政運営を実現し次世代に対し責任を持って事業に取り組むための予算としています。〈歳入〉市税が前年度比 億413千3百万円の減となるため基金の活用や臨時財政対策債の発行を 億7千9百万円増額します。10〈歳出〉障害者自立支援給付費等の増などで扶助費が引き続き増額していますが、骨格予算であるため、市民生活に影響が生じない範囲で、新たな施策の経費や投資的経費を抑えています。【国民健康保険事業特別会計】 予算総額は百 億7千6百万68円で、前年度比0・7%、1億2千万円の減となっています。〈歳入〉保険税は前年度比4・8%、約1億6千7百 万円の88減となっています。一般会計繰入金を 億9千万円、国民健康21保険事業運営基金から1億5千万円を繰り入れ収支の均衡を図ります。〈歳出〉予算の6割強を占める保険給付費は、前年度比1億円減の百 億円を計上しています。10令和3年度一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算一般会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算各特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予下水道事業会計予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算一般会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算各特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予下水道事業会計予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算全体として適正な予算であると判断
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