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令和2年(2020年)4月26日こだいら市 議 会 だ よ り2※小平市東京オリンピック・パラリンピック子ども夢・未来基金 賛成の理由を以下に述べる。臼認可保育園1園の開園等を評価する。渦学童クラブ増設を評価する。嘘定期巡回随時対応型訪問介護看護等の整備が盛り込まれている。唄農業者の経営拡大のための農地化支援を評価する。欝非核平和事業継続を評価する。蔚コミュニティタクシー南西部地域の再実証実験運行の経費を計上している。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止等について国等に迅速な予算措置を要望してほしい。都市計画公園は計画段階からの市民参画徹底を求める。小川駅西口地区市街地再開発事業はきめ細かな説明会を求める。家庭ごみ指定収集袋の値下げを求める。学校体育館へのエアコン設置の検討を要望する。以上を申し述べ、賛成討論とする。 賛成の理由を以下に述べる。臼産後ケア事業開始など切れ目のない子育て支援の拡充、渦特別緑地保全用地の取得など緑地保全の推進、嘘農業者の経営規模拡大支援など会派で要望してきた農業者のサポートを行う姿勢、唄参加と協働を根幹に据え町の課題等に取り組んでいく姿勢などを評価する。なお、必要な都市基盤を柔軟に見直すことが重要であるほか、防災対策等における備蓄品の見直し、保育士の処遇改善、子どもたちの発達等に悩みを抱える保護者が相談できる体制の充実化、福祉施策について庁内横断的に課題に取り組む体制づくりの推進、公共施設利用料金見直しの対話の場をつくることなどについて要望等を行う。以上を申し述べ、賛成討論とする。 賛成の理由を以下に述べる。臼緑化基金が初めて特別緑地保全地区の買い取りに使われることをうれしく思う。渦緑化基金から4千百 万円を繰り入れ、緑化推進に30使うことは大きな変化であり、積立額も平成 年度決算額の 倍と30273今までで最も高い額となっている。今後の緑地買い取りへの意欲が感じられる。嘘水が余り流れていない鈴木用水等に水を流す整備事業を評価する。なお、武蔵公園整備のための基本設計及び詳細設計の委託には強く抗議する。小川駅西口地区市街地再開発事業は、再開発組合に予算がどう使われるか情報提供を求める必要がある。小川西グラウンドの人工芝化は、環境等の面で天然芝のほうが望ましい。以上を申し述べ、賛成討論とする。 反対の理由を以下に述べる。臼正規職員数等が 市平均より少な26いが、浮いた財源が有効にまちづくりに使われているか見えてこない。渦市の建物等の民間貸し出しが適正価格で行われていないなど歳入をふやす具体策がない。嘘職員数の段階的引き上げを求める。唄地域自治の推進は自治会を基本に展開するべきである。欝民設民営の学童保育への補助は疑問である。蔚市の障害者雇用は精神障害者等も対象とすることを求める。鰻温室効果ガスは 年に実質ゼロ2050を目指すことを求める。そのほか、コミュニティタクシー以外の公共交通の検討や、教員の労働環境改善に取り組むことなどを求める。なお、会派内で賛成する議員がいることを申し添え反対討論とする。人口減少などの時代に向き合える取り組みがない保育園待機児対策、高齢者支援の取り組みなどを評価支援が必要な事業にも注力する堅実な予算編成を評価緑の施策で前進が見られるまちづくり市民こだいら賛成生活者ネットワーク賛成日本共産党小平市議団賛成一人会派の会反対一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算にににににににににに対対対対対対対対対対すすすすすすすすすす一般会計予算に対するるるるるるるるるるる 賛成の理由を以下に述べる。臼健康都市を進めるプロジェクトチームは庁内横断的に取り組む姿勢を確認できた。渦 オ リンピック・※パラリンピック関連基金は会派で提案した減額の意向に沿っている。嘘防犯カメラを整備する自治会への補助等は市民の声に応えた施策である。唄部活動指導員配置拡充等は会派要望に合致する。なお、職員の適正配置は引き続き検討を要望する。学校体育館の冷暖房整備は前向きな検討を期待する。児童発達支援センターは教育と連携しワンストップ体制を目指してほしい。PFIでの学校給食センター更新事業を成功させてほしい。児童・生徒全員へのタブレット端末配備を視野に事業構築を求める。以上を申し述べ賛成討論とする。 賛成の理由を以下に述べる。臼こだいら人財の森事業は市民参加の大きな支援になる。渦子育て世代包括支援センター開設など子育て支援の取り組みを評価する。なお、保育園増設による保育の質の低下を招かないこと等を要望する。嘘教育面は、タブレット端末の配備など喫緊の課題に対応できている。唄高齢者福祉は、見守りサービスをふるさと納税の返礼品に追加することによる体制の充実等を評価する。なお、児童発達支援センター開設は、たいよう福祉センターの現在のサービスが縮小しないよう要望する。ソサエティー5・0にふさわしい仕組みづくりを進める中で迅速で確実な事務事業のためのさらなる研究を期待する。以上を申し述べ賛成討論とする。 反対の理由を以下に述べる。臼ふるさと納税による赤字に対して、財源を確保していきたいとの思いが感じられない。渦動く市役所は多様なニーズに応えられていない。サービスの質の向上を強く要望する。嘘すだち事業は例年どおりの予算執行ではなく、ソフト面の充実を図る必要があった。唄財産活用について、武蔵公園は花小金井武道館を取り壊し公園にすることありきで説明も不十分である。団体利用者の活動場所の確保等を強く要望する。欝ICT教育が全国から見て大きくおくれていることを受けとめない姿勢は誠に遺憾である。蔚小平市民文化会館の設備改修について放置する姿勢に不信感を抱いており、予算化を強く要望する。以上、反対討論とする。(要旨)各各会会派派のの討討論論各会派各会派のの討討論論小平市がより魅力的な町となるための予算として編成されている会派として要望し続けた事業が一定数盛り込まれている創意と工夫による積極的なまちづくりの姿勢等が一切認められないフォーラム小平賛成市議会公明党賛成政和会反対令和2年度予算総額(単位:千円、%)伸び率元年度予算額2年度予算額4.166,346,00069,086,000一般会計0.816,866,00016,996,000国民健康保険事業特 別 会 計2.84,349,0004,470,000後期高齢者医療4.613,545,00014,165,000介護保険事業0.04,349,5094,351,161収益的収入下水道事業会計△0.73,974,1123,945,534収益的支出△8.51,199,6921,097,441資本的収入△15.12,116,8471,797,308資本的支出【後期高齢者医療特別会計】 予算総額は 億7千万円で、44前年度当初予算に比べ2・8%、1億2千百万円の増となっています。〈歳入〉保険料、一般会計繰入金、広域連合からの受託事業収入等が主なものです。〈歳出〉広域連合へ納付する負担金のほか、保健事業に要する経費等を計上しています。 後期高齢者医療の被保険者数は、前年度に比べ 人増の2万7003千6百人を見込んでいます。【介護保険事業特別会計】 予算総額は百 億6千5百万41円で、前年度当初予算に比べ4・6%、6億2千万円の増となっています。〈歳入〉保険料、国庫支出金、支払基金交付金、都支出金、一般会計繰入金等を計上しました。〈歳出〉保険給付費は4・7%、約5億7千2百 万円の増を見97込んでいます。 要支援要介護認定者数は、前年度に比べ2・8%増の9千2百 人を見込んでいます。51【下水道事業会計】〈収益的収入及び支出〉収益的収入は 億5千百 万1千円で、4316前年度に比べ百 万2千円の増65となっています。収益的支出は 億4千5百 万4千円で、前3953年度に比べ0・7%、2千8百 万8千円の減となっています。57〈資本的収入及び支出〉資本的収入は 億9千7百 万1千円1044で、前年度に比べ8・5%、1億2百 万1千円の減となって25います。資本的支出は 億9千177百 万8千円で、前年度に比30べ ・1%、3億1千9百 万15539千円の減となっています。 予算議案を審査するため、定例会初日に一般会計、特別会計及び下水道事業会計の各予算特別委員会が設置され、一般会計は3月 日から 日までの2日1617間、特別会計及び下水道事業会計は3月 日に審査が行われま18した。定例会最終日には、小野高一一般会計予算特別委員長と虻川浩特別会計・下水道事業会計予算特別委員長からそれぞれ審査報告があり、採決の結果、一般会計、国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計を賛成多数で、介護保険事業特別会計及び下水道事業会計を全会一致で可決しました。 市長の提案説明の概要は以下のとおりです。【一般会計】 予算総額は6百 億8千6百90万円で、前年度当初予算に比べ4・1%、 億4千万円の増と27なっています。時代の変化に合わせ、小平市がより魅力的な町となるための予算としています。〈歳入〉法人市民税が9億1千2百万円の減となる一方、地方消費税交付金は7億6千百万円の増を見込んでいます。また、普通交付税は1億1千百万円の増を見込んでいます。〈歳出〉民間保育園の運営費の増等により扶助費が増加しているほか、花小金井南中学校地域開放型体育館新築工事等により、普通建設事業が増加しています。【国民健康保険事業特別会計】 予算総額は百 億9千6百万69円で、前年度当初予算に比べ0・8%、1億3千万円の増となっています。〈歳入〉保険税は前年度に比べ3・0%、約1億2百 万円の48増で計上しています。一般会計繰入金を 億3千万円、国民健22康保険事業運営基金から2千2百万円を繰り入れ収支の均衡を図ります。〈歳出〉予算総額の6割強を占める保険給付費は、前年度に比べ1億円の増で計上しています。令和2年度一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算一般会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算各特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予下水道事業会計予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算一般会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算各特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予下水道事業会計予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算

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